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会计事务所审计风险识别案例研究
发布日期:2020-09-02 编辑:若诗
本文是审计论文,H会计师事务所设立时间较长,业务规模较大,老客户数量多,风险控制制度较为齐全,具有一定的风险管理的基础。但是H会计师事务所风险控制制度使用多年,...
P煤炭集团社会责任会计层面披露探索
发布日期:2020-08-28 编辑:若诗
本文是审计论文,本文通过结合P煤炭公司行业特殊性及企业自身情况,从内外两个方面提出了完善披露体系的五点建议:从内部层面来说,增强披露社会责任的意识、建立社会责任...
A上市集团会计信息识别研究
发布日期:2020-08-17 编辑:若诗
本文是审计论文,上市公司会计信息披露频繁的违规操作,使其在资本市场的处境越发艰难,应当重视对这一问题的解决,否则会引起更严重的上市企业退潮风波,导致上市企业甚至...
中兴通讯的战略风险管理研究
发布日期:2020-08-15 编辑:若诗
本文是审计论文,通过构建中兴通讯战略风险的评估模型,分析各种风险及风险影响因素对企业战略目标影响程度和可能性,得出中兴通讯面临的前四大战略风险依次是政治风险、法...
互联网供应系统金融信用风险管理的探析
发布日期:2020-07-30 编辑:若诗
本文是审计论文,本文提出了互联网供应链金融模式下的信用风险评价指标体系,构建了基于SVM的互联网供应链金融信用风险评价模型,并通过SVM模型对互联网供应链金融信...
HG企业环境会计信息控制的研究
发布日期:2020-07-21 编辑:若诗
本文是审计论文,HG集团是河北省钢铁的领军企业,自身应该自觉、客观、全面的进行环境会计信息披露,这不仅可以树立企业良好的形象,还能推动同行业的其他企业履行社会责...
中医药公共卫生服务绩效审计探讨——以西藏地区为例
发布日期:2020-06-26 编辑:若诗
本文是审计论文,通过探究绩效审计工作开展时面临的相关问题,为开展绩效工作提供借鉴意义;第三,通过实地调研,本文完善了中医药公共卫生服务项目相应的绩效审计评价指标...
借壳上市企业的审计风险防范研究——以*ST中安为例
发布日期:2020-06-11 编辑:若诗
本文是审计论文,在分析其审计风险是分别从重大错报风险和检查风险两个方面入手,着重讨论了借壳上市过程中为高估资产进行财务舞弊、内部控制整合设计不完善和业绩承诺期可...
新三板审计失败事件探究
发布日期:2020-05-29 编辑:若诗
本文是审计论文,对审计执行过程进行了详细的分析,发现审计过程中注册会计师对风险评估程序、实质性程序执行过程中存在缺陷,会计师事务所的业务承接与保持和业务质量控制...
基于财务共享之寿险公司保险收支审计研究
发布日期:2020-05-14 编辑:若诗
本文是审计论文,本文主要从财务共享行业现状以及案例入手,对财务共享模式下的保险收支内部审计进行现状分析并提出优化策略。操作分工愈加分明,而后续的保险收支内部审计...
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