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基于业财融合的L公司销售与收款业务内部控制探讨
基于业财融合的L公司销售与收款业务内部控制探讨
发布日期:2025-07-09 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文从财务和业务融合的角度提出了一系列优化建议,旨在帮助L公司加强风险管控,优化内部控制系统。通过本文的研究和建议,L公司可以更好地规范销售和收...
A医药分销公司销售业务内部控制优化探讨
A医药分销公司销售业务内部控制优化探讨
发布日期:2025-06-30 编辑:vicky
审计论文哪里有?本基于内部控制五要素,通过专家问卷调查结果,利用德尔菲法和层次分析法深入分析A公司销售业务内部控制的风险点,指出A公司急需解决的关键风险点,并提...
数字化水平、内部控制质量与企业盈利能力
数字化水平、内部控制质量与企业盈利能力
发布日期:2025-05-13 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文以2016—2022年沪深A股上市公司数据作为研究样本,分别检验了(1)数字化水平与企业盈利能力之间的关系;(2)数字化水平与内部控制质量之...
关键审计事项披露对盈余持续性的影响探讨——基于盈余管理的中介效应
关键审计事项披露对盈余持续性的影响探讨——基于盈余管理的中介效应
发布日期:2025-04-27 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文选取了2011-2023年沪深交易所上市的A股公司作为样本,在控制了相关变量的基础上实证检验了关键审计事项披露对盈余持续性的影响。本文将盈余...
X市政策性融资担保公司领导人经济责任审计案例探讨
X市政策性融资担保公司领导人经济责任审计案例探讨
发布日期:2024-11-24 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文以X市政策性融资担保公司领导人经济责任审计项目为例,深入剖析了审计过程中存在的问题及其原因,并提出了相应的对策。
绿色债券鉴证对漂绿行为 的影响探讨
绿色债券鉴证对漂绿行为 的影响探讨
发布日期:2024-10-08 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文基于相关理论的整理分析,以中国债券市场为背景,通过手工搜集和万得(Wind)数据库下载等手段,选取2016年至2023年发行的绿色债券作为研...
全面风险管理导向下A商业银行内部审计评价指标体系优化探讨
全面风险管理导向下A商业银行内部审计评价指标体系优化探讨
发布日期:2024-06-11 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文设置的指标体系具有良好的可操作性,可以帮助高管层和内部审计部门对机构风险管理情况有一个总体的了解,并且可以根据评价结果进行针对性的改进,有助...
ZX证券公司资产支持专项计划审计案例探讨
ZX证券公司资产支持专项计划审计案例探讨
发布日期:2024-03-30 编辑:vicky
审计论文哪里有?通过对ZX证券公司管理的一批资产支持证券存续期间的年报审计全流程进行的分析,可以得出目前对证券公司管理的资产支持专项计划的审计主要是按证券公司资...
A国有企业领导人经济责任审计案例思考
A国有企业领导人经济责任审计案例思考
发布日期:2024-02-16 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文通过对A国有企业主要领导干部经济责任审计进行研究,找出审计组在审计过程中存在的问题,针对不同的问题分析问题产生的原因,最终提出改进的建议,对...
事务所政治联系对审计收费和审计质量的影响——基于注册制改革的视角
事务所政治联系对审计收费和审计质量的影响——基于注册制改革的视角
发布日期:2023-09-23 编辑:vicky
审计论文哪里有?本研究以2004 - 2021年中国上市公司为样本,共包括了3023个观察数据,探讨了事务所政治联系与审计收费的关系、事务所政治联系与审计质量的...
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