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审计论文范文大全

高院内部审计品质管控研究
高院内部审计品质管控研究
发布日期:2013-07-15 编辑:lgg
首先以高校内部审计质量控制相关理论、高校内部审计质量控制现状和存在问题的研究,进行了理论和实践的铺垫,提供了本文的理论框架支撑和现实存在问题的实践支撑,为本文搭...
审计市场构成对审计品质影响之实例分析
审计市场构成对审计品质影响之实例分析
发布日期:2013-07-12 编辑:lgg
本文针对我国审计市场的结构研究。由于竞争行为与定价机制是审计市场行为的主要表现,本文除理论研究部分外,本文的经验研究部分是以审计结构的定位为核心展开的,并对我国...
审计主、客体范围对审计计费溢价影响之实例研究
审计主、客体范围对审计计费溢价影响之实例研究
发布日期:2013-07-11 编辑:lgg
本文在审计费用影响因素的基础上,以审计关系主体、客体规模入手,试图从规模匹配的视角分析不同规模事务所对不同规模客户收取审计费用溢价的影响。首先,本文要对审计主、...
内部审计师论文参考范文:内部审计品质对盈余监管和审计定位影响之研究
内部审计师论文参考范文:内部审计品质对盈余监管和审计定位影响之研究
发布日期:2013-07-09 编辑:lgg
本文希望能够突破己有文献存在的局限,结合我国对内部审计职能的定、位,将受托经济责任、内部审计、公司治理三者紧密联系分析,从理论上探讨内部审计对盈余管理的抑制作用...
中国上市单位内部整改审计分析
中国上市单位内部整改审计分析
发布日期:2013-07-09 编辑:lgg
本研究的理论意义在于能够将公司治理与内部审计这两个分属于经济学和管理学的视角结合起来,将内部审计的作用引向公司治理层面,同时为完善公司治理寻找了一个新的内部治理...
公司整改和审计费用相关化之实例研究
公司整改和审计费用相关化之实例研究
发布日期:2013-07-08 编辑:lgg
本文在公司治理、审计风险和审计费用理论阐述的基础上,从审计风险角度将公司治理与审计费用进行融合,得出了一些结论:本文从审计风险方面阐述了公司治理结构影响审计费用...
审计服务与非审计服务合并对审计独立性影响之实例研究
审计服务与非审计服务合并对审计独立性影响之实例研究
发布日期:2013-07-06 编辑:lgg
本文的研究是基于中国证券 A 股市场的上市公司的相关数据来检验审计服务和非审计服务并存对审计独立性的影响以及非审计服务对审计独立性的影响的。所以本文主要采用的是...
内容审计体系之研究与实现
内容审计体系之研究与实现
发布日期:2013-07-04 编辑:lgg
本文的内容审计系统主要是针对用户要求审计的数据量庞大,分析量繁重的实际情况而设计的。从上面的介绍我们可以看出,当前中文文本的倾向性研究在国内正处于逐步发展的阶段...
大股东管控与审计质量之关联化研究
大股东管控与审计质量之关联化研究
发布日期:2013-07-04 编辑:lgg
一直以来学者们主要研究公司则一务状况与业绩、审计收费、审计师特征、非审计业务,注册会计师强制轮换制度及公司规模等方面对审计质量的作用或探讨其间的相互影响。在引入...
EOS和J2EE平台理念下中国联通审计体系之设计与实现
EOS和J2EE平台理念下中国联通审计体系之设计与实现
发布日期:2013-07-03 编辑:lgg
本文是结合中国联通审计系统这个实际项目完成的。根据审计系统的需求,从现有的资源和时间的紧迫性考虑,结合 J2EE 的体系架构和 EOS 平台的相关技术,提出了系...
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