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审计论文范文大全

科创板企业审计风险评估与应对
科创板企业审计风险评估与应对
审计论文哪里有?本文通过对科创板和科创板企业的分析,总结出了科创板企业的审计风险主要集中在持续经营风险高、被审计单位内外部环境不稳定、内部控制体系不健全等方面,进一步总结在审计科创板企业审计的过程中需要重点关注的风险点,给出有针对性的防范科创板企业审计风险的建议。
审计职称论文范文3000字「值得借鉴」
审计职称论文范文3000字「值得借鉴」
审计职称论文范文如何写?本文为大家列举了3篇审计职称论文范文,大家在写职称论文时可以参考,希望你能够评审职称成功。
建筑装饰行业人力资源内部控制问题探讨——以ZY集团为例
建筑装饰行业人力资源内部控制问题探讨——以ZY集团为例
审计论文哪里有?本文阐述梳理了已有的有关内部控制、控制环境和人力资源内部控制的研究,介绍了人力资源、内部控制和人力资源内部控制的概念等,同时介绍了激励理论中的委托代理理论和双因素理论、人力资源三支柱模型、内部控制理论和人力资源内部控制理论。
黑色金属冶炼业上市公司信息披露违规多案例思考
黑色金属冶炼业上市公司信息披露违规多案例思考
审计论文哪里有?本文整理2007-2020年沪深两市黑色金属冶炼业全部31家上市公司信息披露情况,首先分析14年间17家公司的信息披露违规处罚情况,然后选取被处罚次数最多的抚顺特钢、重庆钢铁及ST安泰,运用信号传递理论、利益相关者理论和“理性经济人”假说理论进行多案例分析。
关联方资金占用审计失败思考——以瑞华事务所为例
关联方资金占用审计失败思考——以瑞华事务所为例
审计论文哪里有?本文以瑞华事务所为研究对象,分析了3起典型关联方资金占用审计失败案例,剖析其审计过程中存在的问题,并提出相应的建议。
基于ANP-Fuzzy的B公司内部控制有效性问题探讨
基于ANP-Fuzzy的B公司内部控制有效性问题探讨
审计论文哪里有?本文评价指标确定和有效性评价过程存在一定的不足。一是评价结果主观性问题,本文评价过程中定性指标权重计算和评价计算数据均来自于问卷调查结果,虽问卷数据通过信度分析且利用定量数据结果补充,也难以完全消除打分者主观因素影响。
非效率投资、内部控制质量与审计意见
非效率投资、内部控制质量与审计意见
审计论文哪里有?本文以 2014 年至 2019 年沪深 A 股上市公司作为重点的分析对象,对企业非效率投资与企业审计意见之间的相关性,内部控制质量对审计意见的影响以及内部控制质量对非效率投资与审计意见之间的关系调节作用进行了分析。
大数据环境下LZLJ集团内部审计信息化优化 研究
大数据环境下LZLJ集团内部审计信息化优化 研究
审计论文哪里有?本文以流程优化理论、计算机审计理论以及大数据审计理论为基础,以 LZLJ 集团为例,介绍了集团基本情况,指出了集团内部审计信息化应用中的不足之处,如大数据仓库建设不够完善,数据安全性不高,数据采集和分析能力不足,审计团队整体质量有待提高等。并建立了相应的评价指标体系,对数据进行分析应用,评价并指出了审计...
大数据环境下HT公司内部审计流程优化研究
大数据环境下HT公司内部审计流程优化研究
审计论文哪里有?本课题在大数据时代环境下,深入探讨内部审计程序、管理目标、证据的改变情况等,并于行业真实案例相结合,对其分析后列出基于大数据时代环境下内部审计所遇到的诸多机遇与存在的问题、面临的风险等,向内部审计中运用大数据技术给出相关建议。
保险公司财务共享中心的内部控制探讨——以Y保险公司为例
保险公司财务共享中心的内部控制探讨——以Y保险公司为例
审计论文哪里有?本文通过文献研究和实例分析,首先对国内外财务共享服务中心的理论及内控制度理论进行研究,对相关理论基础进行阐述,为保险业建设共享服务中出现各类实践问题提供理论指导;
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