上海论文网提供毕业论文和发表论文,专业服务20年。

审计论文范文大全

公共治理环境下A税务局内部审计问题及发展对策研究
公共治理环境下A税务局内部审计问题及发展对策研究
发布日期:2017-11-21 编辑:lgg
本文是审计论文,本文旨在通过研究公共治理环境下A税务局如何发展内部审计,充实内部审计研究视角,完善行政机关内部审计理论,为行政机关有效开展内部审计,适应公共治理...
重大投资决策专项审计信息系统研究
重大投资决策专项审计信息系统研究
发布日期:2017-11-18 编辑:lgg
本文是审计论文,通过大量阅读国内外有关专项审计和重大投资决策的研究文献,深入了解专项审计和投资决策审计,并结合的实际,确定了笔者的研究方向与研究路线。
异常审计费用与审计质量的相关性研究
异常审计费用与审计质量的相关性研究
发布日期:2017-09-26 编辑:lgg
本文是审计论文,本文采用规范研究与实证研究相结合的研究方法,先从审计费用影响因素、审计质量替代变量、异常审计费用对审计质量的影响以及事务所组织形式相关研究四个方...
制度变迁、内部控制审计费用与审计质量
制度变迁、内部控制审计费用与审计质量
发布日期:2017-09-13 编辑:lgg
本文是审计论文,本文主要研究执行内部控制审计是否对财务报表审计质量具有改善作用,以及进一步研究执行内控审计的上市公司中,内控审计收费对审计质量是否产生影响。
硕士论文写作范文:ZH事务所基于风险导向对A公司的审计策略研究
硕士论文写作范文:ZH事务所基于风险导向对A公司的审计策略研究
发布日期:2017-08-17 编辑:lgg
本文是审计论文,本文在风险导向审计的理论基础上,通过分析 A 公司以前年度审计策略制定的不足之处,为其重新制定审计策略,其中着重介绍基于熵权法的重大错报风险模型...
国家审计风险影响因素及控制途径研究
国家审计风险影响因素及控制途径研究
发布日期:2017-07-01 编辑:lgg
本文是审计论文,本文借鉴风险管理理论,通过对国家审计风险的影响因素进行研究,并在此基础上探索风险控制的方法和途径,是对国家审计风险的全面、系统研究,有助于丰富审...
风险披露、极反效应与内部控制审计收费决策
风险披露、极反效应与内部控制审计收费决策
发布日期:2017-06-09 编辑:lgg
本文是审计论文,本文从上市公司披露的内部控制自我评价报告、企业财务报表审计报告等相关财务信息入手,用数据证实在我国内部控制审计发展初期,内部控制风险披露与内部控...
北京市固体废物处置环境绩效审计指标评价体系研究
北京市固体废物处置环境绩效审计指标评价体系研究
发布日期:2017-05-28 编辑:lgg
本文是审计论文,通过建立一套科学有效的环境绩效审计评价指标体系,不仅有利于环境绩效审计的顺利开展、促进社会环境监督、提高资源使用效率弥补资源的需求不足、改善生态...
我国政府购买社会审计效果研究
我国政府购买社会审计效果研究
发布日期:2017-05-16 编辑:lgg
本文是审计论文,本文以医疗机构、高等院校等为代表的公共组织应在加强资产管理及其问题整改等方面加大完善力度,充分利用注册会计师审计提升组织治理水平。
审计专业写作论文精选:内部控制、外部审计与股价崩盘风险
审计专业写作论文精选:内部控制、外部审计与股价崩盘风险
发布日期:2017-04-25 编辑:lgg
本文是审计论文,本文以股价崩盘风险为切入点,研究现阶段内部控制及外部审计在稳定市场方面所发挥的作用。
1,点击按钮复制下方QQ号!!
2,打开QQ >> 添加好友/群
3,粘贴QQ,完成添加!!