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审计论文范文大全

股权结构、内部控制有效性与文化企业并购绩效
股权结构、内部控制有效性与文化企业并购绩效
发布日期:2016-10-03 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文首先界定文化企业、内部控制、并购绩效等相关概念,保持适度股权集中度和内部控制有效性可以有效提升文化企业并购绩效;
以审计职业化为目标的国家审计人力资源管理研究
以审计职业化为目标的国家审计人力资源管理研究
发布日期:2016-10-01 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,为了履行好法定职责,发挥好保障社会经济健康运行的“免疫系统”功能,必须大力加强审计人力资源管理的力度,根据现代人力资源管理理论,结合审计职业化的...
红都集团风险管理框架下内部控制体系的完善
红都集团风险管理框架下内部控制体系的完善
发布日期:2016-09-25 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,将风险管理的观念植入员工的思想中、融入到企业的生产经营中去,提高员工风险意识,从小事控制,不放过任何风险点,而这也正是红都集团基于风险管理的内部...
灾害救助专项款物绩效审计的研究
灾害救助专项款物绩效审计的研究
发布日期:2016-09-23 编辑:lgg
本文是审计论文,本文灾害救助专项款物绩效审计,是以A 县审计局组织开展的2010年至2012年度自然灾害救助专项审计为分析案例。本文将绩效审计的三大内容,结合A...
灾害救助专项款物绩效审计的研究
灾害救助专项款物绩效审计的研究
发布日期:2016-09-23 编辑:lgg
本文是审计论文,本文灾害救助专项款物绩效审计,是以A 县审计局组织开展的2010年至2012年度自然灾害救助专项审计为分析案例。
审计监督全覆盖视角下的政府审计与内部审计联动研究
审计监督全覆盖视角下的政府审计与内部审计联动研究
发布日期:2016-09-22 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,政府审计过程中利用内部审计资源已成为不可逆转的趋势,但政府审计与内部审计的协同,并不是简单的将二者相加关系,政府审计在利用内部审计资源的同时。
我国上市公司审计收费与审计质量相关性研究
我国上市公司审计收费与审计质量相关性研究
发布日期:2016-09-19 编辑:lgg
本文是审计论文,全文分为规范性分析和实证检验,两个部分相辅相成,互相验证。规范性分析里,首先对国际国内学者的学术成果进行回顾,对审计收费、审计质量的界定和影响因...
建设项目跟踪审计信息系统构建研究
建设项目跟踪审计信息系统构建研究
发布日期:2016-09-17 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,由于信息系统开发需要艰深的计算机知识,本文仅从需求部门的功能应用角度出发,对建设项目跟踪审计信息系统的作了全局性的功能分析,对局部子模块作了详细...
经济责任审计对地方政府非效率投资的抑制作用研究
经济责任审计对地方政府非效率投资的抑制作用研究
发布日期:2016-09-17 编辑:lgg
本文是审计论文,本文对经济责任审计约束官员权力在地方政府投资中的作用机理的研究,为经济责任审计治理功能的拓展提供了新的视角。
高校财务预算执行与决算审计评价指标体系研究
高校财务预算执行与决算审计评价指标体系研究
发布日期:2016-09-12 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文通过调查研究当前经济环境下的高校财务预算执行与决算审计现状,提出了应该构建一套科学完善的评价指标体系来促进预算管理的工作。
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