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审计论文范文大全

农业上市公司财务报表舞弊识别模型研究
农业上市公司财务报表舞弊识别模型研究
发布日期:2016-08-15 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,文章针对国内农业上市公司财务报告舞弊现象识别上建立起Logistic模型来帮助投资者进行有效识别。在研究过程中笔者得出的观点主要包括:第一,每个...
客户内部监督水平对审计报告时滞的影响
客户内部监督水平对审计报告时滞的影响
发布日期:2016-08-15 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,在本篇文章的研究过程中,研究样本为沪深两市全部A股非金敲类上市公司在2012至2014年这一段期间内共计2689项审计报表作为研究样本,并选择使...
上市公司内部治理对诉讼风险的影响研究
上市公司内部治理对诉讼风险的影响研究
发布日期:2016-08-09 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文立足于公司内部治理,从股权结构、董事会、监事会、高管激励四个角度出发,根据现有数据对各个治理特征进行细化分类和衡量。
新奥集团增值型内部审计研究
新奥集团增值型内部审计研究
发布日期:2016-08-08 编辑:lgg
本文是审计论文,本文主要是在对增值型内部审计的理论进行详尽分析的基础上,结合新奥集团增值型内部审计的发展现状,通过分析研究其当前增值型内部审计发展存在的障碍。
H市商业银行构建增值型内部审计体系研究
H市商业银行构建增值型内部审计体系研究
发布日期:2016-08-06 编辑:lgg
本文是审计论文,本文研究的主要目的在于如何构建 H 市商业银行增值型内部审计体系,不断促进 H市商业银行及其分支机构提升价值增值能力,防范风险减少损失,并在此基...
媒体关注对审计质量的影响研究
媒体关注对审计质量的影响研究
发布日期:2016-08-03 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文得到的结论主要有:第一,媒体关注与审计质量之间呈显著的正相关关系,即媒体对上市公司的关注程度越高,相应的审计质量也会较高。这一结论也验证了媒...
独立审计质量对上市公司盈余管理影响的实证研究
独立审计质量对上市公司盈余管理影响的实证研究
发布日期:2016-08-03 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文利用2012-2014年中国A股上市公司的财务数据为研究样本,汇总审计意见、事务所规模、审计行业专长、审汁任期和客户重要性五个指标,形成一个...
强制性披露背景下内部控制审计与审计意见的相关性研究
强制性披露背景下内部控制审计与审计意见的相关性研究
发布日期:2016-07-04 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,通过分析,本文认为由于提供内部控制审计业务会计师要付出的努力更多,从而要收取更多的费用来弥补成本,在实证分析发现2012-2013年ICA(是否...
XBRL环境下持续审计模式的审计风险研究
XBRL环境下持续审计模式的审计风险研究
发布日期:2016-06-14 编辑:lgg
本文是审计论文,本文通过对 XBRL 环境下持续审计模式审计风险研究,找出此模式下审计风险影响因素,并运用层次分析以及模糊综合方法对其进行研究,构建该模式下的审...
上市公司盈余管理对审计师变更的影响
上市公司盈余管理对审计师变更的影响
发布日期:2016-06-12 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文2009-2013年所有A股非金融类上市公司作为研究样本,从上市公司解聘审计师的角度出发,针对盈余管理对审计师变更的影响进行了实证研究。
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