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审计论文范文大全

企业所得税为例对我国税务审计发展研究
企业所得税为例对我国税务审计发展研究
发布日期:2015-09-07 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过随机选案增加税务审计的工作质量,而使用风险选案扩大潜在样本选择范围从而提升税务审计的工作效率和总体样本品质。
Z公立医院引入注册会计师审计的有效性研究
Z公立医院引入注册会计师审计的有效性研究
发布日期:2015-09-02 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,具体通过研究Z医院引入CPA审计前后的会计信息质量、内部控制、财务绩效3个方面的对比分析,发现Z医院接受注册会计师审计之后,医院的会计信息质...
高新企业风险投资项目管理层舞弊审计方法研究
高新企业风险投资项目管理层舞弊审计方法研究
发布日期:2015-09-01 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文围绕着高新企业风险投资项目的管理层舞弊审计方法研究这一主题,对风险投资项目在实践中遭遇的审计问题进行了一些粗浅的探讨。
内部审计对高校科研经费绩效影响的实证研究
内部审计对高校科研经费绩效影响的实证研究
发布日期:2015-08-20 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文基于2012年95所教育部直属高校科研产出的情况,与目前各教育部直属高校的内部审计工作情况进行了实证研究,研究发现,内部审计质量与高校科...
企业并购审计风险模型及其应用研究
企业并购审计风险模型及其应用研究
发布日期:2015-08-18 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,作为一项专项审计业务,并购审计增加了与企业并购活动相关的风险因素,而并购交易本身就伴随着较高的风险,使得并购审计的高风险性以及相应的审计责任...
家电行业上市公司内部挖制研究——以海信电器为例
家电行业上市公司内部挖制研究——以海信电器为例
发布日期:2015-08-17 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过上文对海信电器发展战略环节的分析,海信电器在制定公司未来的发展战略时都是经过专门的战略发展部研究通过,整个过程都有内部员工的参与和监督。
基于内部控制视角的苏宁法人治理结构模式的研究
基于内部控制视角的苏宁法人治理结构模式的研究
发布日期:2015-08-16 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,概括前面两节的分析,苏宁治理结构的特点非常鲜明,即创立团队即是公司的大股东,也是高级管理人员,同时兼任董事会成员。
铁路行政事业单位内部控制体系研究
铁路行政事业单位内部控制体系研究
发布日期:2015-08-14 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,文中结合铁路总公司行政事业单位的现有管理条例进行分析,在保证行政事业单位的公共服务特征的基础上,参考了企业内部控制的体系,最终形成一套适用于...
国有企业海外并购内部控制效力研究
国有企业海外并购内部控制效力研究
发布日期:2015-08-13 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文基于案例分析得出了结论与启示,有助于 HW 集团发现海外并购中存在的问题,并有针对性地提出改进意见和建议,有助于 HW 集团积累经验,提...
国家审计防范经济社会运行风险研究
国家审计防范经济社会运行风险研究
发布日期:2015-08-11 编辑:chenhuixia
本文是政府审计论文,我国经济社会运行目前面临的突出矛盾体现在财政风险管理、金融风险管理、民生风险管理、资源环境风险管理、国企运行风险管理、信息安全风险管理等领域...
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