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审计论文范文大全

固定资产风险管理审计研究——以X商业银行固定资产风险管理审计为例
固定资产风险管理审计研究——以X商业银行固定资产风险管理审计为例
发布日期:2015-12-19 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,为了有效地评价固定资产风险管理机制,固定资产风险管理审计应当实施必要的审计程序,结合固定资产的风险管理,固定资产档案资料检查、资产信息复核是...
我国上市企业内部审计的相关问题研究
我国上市企业内部审计的相关问题研究
发布日期:2015-12-17 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,内部审计工作是一个复杂的、多面化的工程,我国的内部审计和西方企业对比,本文分析了内审机构的人员配置,及组织对审计人员的要求,审计采用的工具和...
审计委员会对企业内控质量的影响
审计委员会对企业内控质量的影响
发布日期:2015-12-15 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文对内部控制制度和审计委员会的制度发展,目前的状况进行了研究,并研究了审计委员会对内部控制制度的作用。通过研究表明,审计委员会制度对于加强...
医药商业企业内部审计质量评价指标体系研究——以湖南省某医药公司为例
医药商业企业内部审计质量评价指标体系研究——以湖南省某医药公司为例
发布日期:2015-12-09 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文正是在这样的理论基础上,对平衡记分卡的四个维度进行了一定的优化和调整,在建立以平衡记分卡为基础的内部审计质量评价指标体系时。
新三板企业内部控制研究一以J公司为例
新三板企业内部控制研究一以J公司为例
发布日期:2015-12-06 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,作为一家新三板挂牌企业,完善的内部控制既是相关部门监管的要求也是企业自身发展的诉求,该公司在现有条件下应该釆取有效措施改进目前公司内部控制的...
中国邮政储蓄银行娄底市分行内部审计研究
中国邮政储蓄银行娄底市分行内部审计研究
发布日期:2015-12-05 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文的研究以本人在娄底市邮储银行的实习经历为基础,综合使用文献分析法与规范分析法两种研究方法,客观论述评价了邮储银行的内部审计工作的工作内容...
内部审计绩效衡量模型设计
内部审计绩效衡量模型设计
发布日期:2015-12-02 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文对政府审计利用内部审计资源的研究也有不足之处。首先,关于政府审计机关如何对内部审计资源的利用进行风险防范方面,并未深入分析;
基于EVA评价法的我国国有企业绩效审计评价方法研究
基于EVA评价法的我国国有企业绩效审计评价方法研究
发布日期:2015-10-27 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文吸收和借鉴了发达国家的先进企业绩效评价方法,引入国外广泛使用的EVA评价法来对国有企业的绩效进行评价,同时也结合我国国情,努力构建了一个...
风险导向内部审计在上市公司中的应用研究
风险导向内部审计在上市公司中的应用研究
发布日期:2015-10-22 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本为以风险导向内部审计的基础理论作为起点,分析了该种审计模式的内涵以及特点,也进一步研宄了内部审计同企业全面风险管理的渊源,分析了风险导向内...
地方政府经济决策审计评价研究
地方政府经济决策审计评价研究
发布日期:2015-10-21 编辑:chenhuixia
本文是政府审计论文,文章提出了我国在地方政府经济决策审计评价中,应建立经济决策责任审计评价体系,完善审计结果运用机制,完善经济决策审计的保障机制。
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