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审计论文范文大全

整合审计在实践中的应用--以青岛啤酒为例
整合审计在实践中的应用--以青岛啤酒为例
发布日期:2015-10-19 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,明确了整合审计的实施过并明确了整合内容。本文从审计计划阶段到实施审计工作再到出具审计报告等各个方面展示了整合审计的整个实施过程。
上市公司独立董事执行效果对会计信息质量控制的影响
上市公司独立董事执行效果对会计信息质量控制的影响
发布日期:2015-10-18 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文对目前我国的上市公司独立董事制度发展现状进行了统计分析,分析结果表明我国当前独立董事制度建设还需要完善和改进.
地级市住房公积金制度运行效率研究
地级市住房公积金制度运行效率研究
发布日期:2015-10-17 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,住房公积金政策应惠及到所有劳动者身上,目前广安市的缴存主体基本上就是公务员、国家企事业单位以及一些效益较好的企业为职工缴纳了住房公积金。
会计师事务所转为特殊普通合伙制的效果分析
会计师事务所转为特殊普通合伙制的效果分析
发布日期:2015-10-09 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过分别建立审计质量和审计收费的模型,利用上市公司 2009—2013 年的财务数据对模型进行了回归分析,得出审计质量与会计师事务所的组织形...
基于知识资本的会计师事务所核心竞争力研究
基于知识资本的会计师事务所核心竞争力研究
发布日期:2015-10-09 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文就从知识资本角度,人力资本、结构资本、关系资本将国际四大和本土所进行比较研究,得出国际四大的竞争优势和本土所的不足之处。
中国农业银行内部审计问题研究
中国农业银行内部审计问题研究
发布日期:2015-10-02 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,农业银行目前仍存在对基层机构的审计监督不足、审计质量控制体系不完善、内部审计不适应金融产品不断创新的新形势、风险导向审计理念尚未真正贯彻落实...
PPP (公私合营)项目的绩效评估研究
PPP (公私合营)项目的绩效评估研究
发布日期:2015-09-26 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文的主要研究内容论文在对大量国内外文献分析的基础上,理论与实践相结合、定性分析与定量分析相结合,建立了系统的PPP项目绩效评价指标体系。
现代风险导向内部审计实务研究
现代风险导向内部审计实务研究
发布日期:2015-09-22 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过上述对于A房地产集团内部审计的研究,我们对于A房地产集团科学化的内部审计工作可以借鉴,A房地产集团相较于完整的审计项目执行流程都值得很多...
K集团货币资金内部控制研究
K集团货币资金内部控制研究
发布日期:2015-09-16 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,文中所述集团型企业K在货币资金内部控制中存在诸多问题,可以釆取以下措施进行改善,完善备用金和票据管理制度;职务分工方面,确保不相容职务相互分...
上市公司审计失败对策研究
上市公司审计失败对策研究
发布日期:2015-09-15 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文深入了解该公司的造假手段,对亚太事务所和注册会计师在审计过程中出现的过失问题进行了深度剖析,政府及相关执法机关应该加快法律完善的脚步。
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